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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,員工工資7000,專(zhuān)項(xiàng)附加扣除2000,我計(jì)提工資的時(shí)候,直接借管理費(fèi)用7000,貸應(yīng)付職工薪酬7000就可以了是嗎



對(duì),沒(méi)錯(cuò)計(jì)提的話(huà)這么計(jì)提就可以了。
2022 03/10 14:21

84785018 

2022 03/10 14:24
這個(gè)員工的附加扣除是上月新加上的,我這個(gè)月才知道,我上個(gè)月月底計(jì)提的是借管理費(fèi)用7000,貸應(yīng)付職工薪酬6940,貸應(yīng)交稅費(fèi)60,我這個(gè)月需要把那60 發(fā)給員工是嗎,應(yīng)交稅費(fèi)我怎么沖呢

東老師 

2022 03/10 14:25
你把計(jì)提個(gè)稅的做個(gè)相反的會(huì)計(jì)分錄就行。

84785018 

2022 03/10 14:28
借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅60,貸管理費(fèi)用60,新做一個(gè)借管理費(fèi)用60,貸應(yīng)付職工薪酬60是嗎

東老師 

2022 03/10 14:30
對(duì),沒(méi)錯(cuò),就是這么做的。

84785018 

2022 03/10 14:38
謝謝老師的解答

東老師 

2022 03/10 14:38
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)
