問題已解決
21年年底預提一筆管理費用,未付款,應該怎么寫分錄。這筆預提費用22年1月已收到發(fā)票



借管理費用貸其他應付款。
2022 03/10 11:45

郭老師 

2022 03/10 11:45
二二年借其他應付款貸、以前年度損益調整、
借以前年度損益調整貸其他應付款。

84785016 

2022 03/10 11:46
老師,21年預提分錄看得懂。22年為啥不是紅沖預提,而是借以前年度損益調整

郭老師 

2022 03/10 11:47
你好,跨年了就不能用管理費用做的,用以前年度損益調整來制作。

84785016 

2022 03/10 11:48
哦哦,好的

郭老師 

2022 03/10 11:49
不用客氣,工作愉快。
