問題已解決
一般納稅人企業(yè),去年預估了運輸費100萬,借 銷售費用-運輸費 100萬,貸 其他應付款 100萬;今年收到運輸專票80萬,請問收到80萬元專票怎么做分錄?



你好 先沖上面的暫估 80
再按發(fā)票入賬? 借 以前年度損益 調整
進項
貸應付 80
2022 03/09 09:43

84784992 

2022 03/09 09:49
老師,先沖暫估100還是80?還有20萬的發(fā)票收不回來了,也就是原先暫估的100萬,只收了80萬的發(fā)票。

玲老師 

2022 03/09 09:59
你好?,先沖暫估100還是80? 80??
20萬的發(fā)票收不回來了 不沖? ?20萬納稅調整就行了?

84784992 

2022 03/09 10:04
老師,20萬不沖的話,那 其他應付款 20萬 怎么平賬?

玲老師 

2022 03/09 10:10
你好? 付款時平 的 呢? ?

84784992 

2022 03/09 10:17
老師,付款不平啊,去年是 借:銷售費用 100萬,貸:其他應付款 100萬;今年收到80萬的發(fā)票,只紅沖80,不是還有20萬的其他應付款嗎?

玲老師 

2022 03/09 10:23
借應付
貸銀行 這就平了?

84784992 

2022 03/09 10:26
老師,這本來就是預估的,做了銀行存款支付的話,一是沒有發(fā)票,二是原本也不欠這筆錢啊,所以,是不是應該沖100萬,然后按照實際收到的發(fā)票做分錄,我也是一直糾結這個問題,不知道哪種方法正確。

玲老師 

2022 03/09 10:34
業(yè)務發(fā)生了沒有回來發(fā)票才暫估的,不回來發(fā)票就不用調整賬,是匯算時納稅調整 沒有發(fā)票的部分交所得稅?
