問題已解決
剛成立的企業(yè)銷項少,進(jìn)項票多。每月根據(jù)進(jìn)項金額抵扣認(rèn)證,多出的進(jìn)項放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證科目還是要放在其它科目?留底稅。待認(rèn)證科目中的數(shù)據(jù)是否不需要填報增值稅申報



多出的進(jìn)項放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證科目。不需要填報增值稅申報
2022 03/09 09:27

84785014 

2022 03/09 10:03
每個月就根據(jù)銷項金額,進(jìn)行進(jìn)項抵扣就行吧? 現(xiàn)在都在待認(rèn)證科目。如果本月銷項100萬 進(jìn)項抵扣100萬,分錄怎么做?

家權(quán)老師 

2022 03/09 10:05
跟平常沒什么區(qū)別啊。只是需要認(rèn)證抵扣的時候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證
