問題已解決
預付材料款時,等到發(fā)票實際收到需要沖減預付款怎么做呢?發(fā)票到借:原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商 這樣對嗎?



是的,就是那樣處理的哈
2022 03/08 15:52

84785030 

2022 03/08 15:52
不應該貸:預付賬款?

家權老師 

2022 03/08 15:55
借:原材料
? ? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸:預付賬款/xx供應商
貸:應付賬款/xx供應商

84785030 

2022 03/08 15:56
不太明白

家權老師 

2022 03/08 15:59
就是先沖預付啊,剩余的再計入應付款

84785030 

2022 03/08 15:59
那直接計入應付也可以嗎?

家權老師 

2022 03/08 16:02
可以的啊,根據(jù)自己的記賬習慣
