問題已解決
在21年12月份,我們有一個分錄應(yīng)該是借:辦公費用 貸:銀行存款;結(jié)果錯記為:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。目前,應(yīng)付賬款為借方負(fù)數(shù),請問,目前如何調(diào)賬



借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2022 03/08 13:43

郭老師 

2022 03/08 13:43
蒜青椒的時候增加你的費用,減少利潤就可以。

在21年12月份,我們有一個分錄應(yīng)該是借:辦公費用 貸:銀行存款;結(jié)果錯記為:借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款。目前,應(yīng)付賬款為借方負(fù)數(shù),請問,目前如何調(diào)賬
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容