當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問下,我們公司代客戶收取了他們的貨款,客戶和我們也有往來款,客戶的意思是寫了個委托代收款說明,我就可以直接把這筆代收款入我們和客戶的往來款嗎?比如最開始我們收到客戶的款入的預(yù)收賬款,現(xiàn)在代客戶收的他們的貨款我還是入預(yù)收賬款嗎



同學(xué)你好
對的
這個要計(jì)入往來款
預(yù)收的可以做預(yù)收賬款
2022 03/07 17:31

84785020 

2022 03/07 17:32
哦,我理解的是計(jì)入其他應(yīng)付款,如果他們要把這筆貨款作為我們的預(yù)付款還需要他們寫個情況說明呢??梢灾苯尤腩A(yù)收賬款就不用寫了

樸老師 

2022 03/07 17:33
同學(xué)你好
也可以
其他應(yīng)付款也行

84785020 

2022 03/07 17:34
如果可以直接入預(yù)收賬款,我就不用再啟個科目了,不然對賬的時候不好對

樸老師 

2022 03/07 17:40
預(yù)收賬款要交增值稅的
其他應(yīng)付款不用

84785020 

2022 03/07 17:42
因?yàn)槲覀兒涂蛻舻耐鶃矶际窍仁肇浛钤俳回?,交了貨再開發(fā)票。開了發(fā)票再沖抵預(yù)收交增值稅,是這么操作的嘛,老師

樸老師 

2022 03/07 17:46
對的
是這樣操作的

84785020 

2022 03/07 17:52
那掛其他應(yīng)付款怎么不交稅呢,老師!相當(dāng)于掛其他應(yīng)付款是要?dú)w還的,后面如果沖抵貨款同樣要交稅嘛

樸老師 

2022 03/07 18:00
同學(xué)你好
這個有發(fā)票就計(jì)入費(fèi)用就行
