問題已解決
老師 去年不是有個制造業(yè)延緩繳納稅費的政策嗎 在今年的2月份應該是繳納的去年10月份的稅額 ,需要在三月份申報二月份的時候在31欄填寫本期繳納欠繳稅款嗎



同學你好
對的
這個需要的
2022 03/07 08:58

84785006 

2022 03/07 09:01
那么老師在3月份申報 2月份的時候需要在31欄填寫延緩繳納去年10月份的那部分稅款嗎 ,但是去年十月份延緩的那部分稅款,在二月份申報一月份的時候已經(jīng)繳納了呀

樸老師 

2022 03/07 09:03
同學你好
繳納了就不用再交了

84785006 

2022 03/07 09:05
我問的是,需要什么時候在31欄填寫數(shù)據(jù),是在2月份申報 1月份的時候在31蘭填寫,還是在3月份申報 2月份的時候在31欄填寫

84785006 

2022 03/07 09:05
我問的是,需要什么時候在31欄填寫數(shù)據(jù),是在2月份申報 1月份的時候在31蘭填寫,還是在3月份申報 2月份的時候在31欄填寫

樸老師 

2022 03/07 09:14
這個就是什么時候繳納什么時候寫的

84785006 

2022 03/07 09:15
那這個就是2月份繳納的時候就應該在嗯2月份申報 1月份的時候就應該填上去了 但是沒有填 那報表可能會一直性的錯誤了 就這個是不是得去稅務局改去呢

樸老師 

2022 03/07 09:21
同學你好
這個你可以問問你們當?shù)囟惥中枰恍枰ザ惥指?/div>


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