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問題已解決

上年度做了未開票收入 并交了增值稅,下年度把發(fā)票開出,怎么做分錄

84785040| 提問時間:2022 03/03 17:03
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
下年度沖掉上年度未開票收入分錄,重新根據(jù)發(fā)票做分錄
2022 03/03 17:03
84785040
2022 03/03 17:04
那去年已經(jīng)交過增值稅 今年怎么申報呢
美橙老師
2022 03/03 17:06
申報時在未開票收入欄填負數(shù),將開票收入填在收入欄,正負相抵,稅額為零
84785040
2022 03/03 17:48
那今天結轉(zhuǎn)增值稅怎么結轉(zhuǎn)
美橙老師
2022 03/03 17:52
增值稅一正一負,月末正常結轉(zhuǎn)就是。 借:銀行存款等? 紅字 貸:主營業(yè)務收入??紅字 應交稅費-應交增值稅??紅字 重新根據(jù)發(fā)票做賬 借:銀行存款等?? 貸:主營業(yè)務收入?? 應交稅費-應交增值稅??
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