問題已解決
上個月有留底的進(jìn)項稅一萬多,這個月用來抵扣銷項,請問我這個月月底如何做賬



按照銷項-進(jìn)項-上月留抵后的金額
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 03/03 09:29

84784970 

2022 03/03 09:33
我上月留底的稅沒做帳

84784970 

2022 03/03 09:34
我這個月用留底的稅如何做賬呢

家權(quán)老師 

2022 03/03 09:35
不需要做賬,直接按那個公式的余額做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。未交增值稅=銷項-進(jìn)項-上月留抵
