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老師,進項大于銷項,月末結轉未交增值稅余額在貸方對嗎?具體的分錄該怎么做

84785011| 提問時間:2022 02/28 14:00
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,不對,月末結轉未交增值稅余額在借方。 比如進項100,銷項50 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 100 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 100 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)50 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50 借:應交稅費—未交增值稅 50 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)50
2022 02/28 14:01
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