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問題已解決

出口企業(yè)收到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》和《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅核銷證明》后,按證明上注明的“不得免征和抵扣稅額抵減額”用紅字借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,紅字貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這是為什么?謝謝

84784980| 提問時(shí)間:2022 02/26 21:37
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 因?yàn)槭遣坏玫挚鄱愵~的抵減額,說明這些其實(shí)是可以抵減的,所以要把之前確認(rèn)的不得抵減稅額減少一些,因此要做紅字
2022 02/27 06:52
蔣飛老師
2022 02/27 06:56
原來分錄:免抵退稅不得免征和抵扣稅額”帳務(wù)處理:借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” 現(xiàn)在沖減分錄:用紅字沖減 按證明上注明的“不得免征和抵扣稅額抵減額”用紅字借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,紅字貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目。
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