問題已解決
小微企業(yè)資金賬簿的印花稅繳納上什么科目?是稅金及附加還是營業(yè)稅金及附加?還是主營業(yè)務稅金及附加?



你好,稅金及附加的現(xiàn)在科目都改成了這個,之前是營業(yè)稅金及附加,一六年就改了。
2022 02/15 09:23

84785027 

2022 02/15 09:24
需要計提嗎?

郭老師 

2022 02/15 09:24
你好,如果你是按次申報的,不用借稅金及附加貸銀行存款。

84785027 

2022 02/15 09:24
不需要通過應交稅費這個科目吧?

84785027 

2022 02/15 09:25
我是年報的

郭老師 

2022 02/15 09:25
你好,按年申報的是在當年嘛,還是次年?如果次年的話需要集體,也需要通過應交稅費。

84785027 

2022 02/15 09:26
就是今年1月份才申報的啊

郭老師 

2022 02/15 09:26
好,那就通過應交稅費、借稅金及附加,貸應交稅費、借應交稅費貸銀行存款。

84785027 

2022 02/15 09:27
為什么次年要通過呢?

郭老師 

2022 02/15 09:27
你好,因為你在12月份需要集體,然后一月份繳納,它屬于二一年的。

84785027 

2022 02/15 09:28
可我12月份沒有計提啊?怎么辦?

郭老師 

2022 02/15 09:29
你好,那你就做到一月份里面去。

84785027 

2022 02/15 11:00
郭老師,支付航天信息技術維護費時是先上其他應付款嗎?的你到發(fā)票到了再上管理費用。對嗎?

郭老師 

2022 02/15 11:00
你好,借管理費用貸銀行存款你們沒有支付嗎?

84785027 

2022 02/15 11:00
支付了但沒有發(fā)票呢

84785027 

2022 02/15 11:01
航天信息技術維護費屬于其他應付款吧?

郭老師 

2022 02/15 11:03
這個發(fā)票你看一下,在你當?shù)匚⑿殴娞柪锩嫔暾埌伞?/div>

郭老師 

2022 02/15 11:03
一般這個他都很及時的。

郭老師 

2022 02/15 11:03
借管理費用貸銀行存款
借應交稅費,應交增值稅減免稅款,借管理費用,負數(shù)
不需要用到其他應付款

84785027 

2022 02/15 11:04
是這樣的,他月初扣款了,月末又退回了,因為月底沒發(fā)票所以就退回了。那這兩筆怎么做?

郭老師 

2022 02/15 11:07
借其他應收款貸銀行存款退回來做,相反的。

84785027 

2022 02/15 11:12
是其他應付款吧?老師

郭老師 

2022 02/15 11:18
其他應收款你先支付出去的,別人欠你的錢是其他應收款。

郭老師 

2022 02/15 11:17
如果別人給你錢,你欠人家的是其他應付款。

