問題已解決
老師,求講解,有個工程暫估入賬,借:在建工程 借:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進項稅 貸:應付賬款/暫估工程,現(xiàn)在要求付款,我該怎么做賬呢



你好,借應付賬款
貸銀行存款
2022 01/18 16:06

84784998 

2022 01/18 16:07
老師,主管要求沖了待抵扣進項稅

84784998 

2022 01/18 16:08
這種情況,我該怎么做憑證呢

冉老師 

2022 01/18 16:17
那就轉(zhuǎn)到費用里面去,學員

84784998 

2022 01/18 16:18
老師,可以說的更詳細些嗎?是借應交稅費增值稅進項稅 貸:待抵扣進項稅嗎

冉老師 

2022 01/18 16:20
賬務處理,如下,學員

冉老師 

2022 01/18 16:20
借費用
貸應交稅費應交增值稅待認證進項

84784998 

2022 01/18 16:23
嗯,那整個憑證就是借:應付賬款/暫估工程 借:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進項稅 貸:銀行存款 貸:應交稅費增值稅待認證進項稅

冉老師 

2022 01/18 16:28
你好,是的,學員,是這樣的

84784998 

2022 01/18 16:31
嗯,謝謝老師

冉老師 

2022 01/18 16:32
不客氣,祝你工作順利

84784998 

2022 01/18 16:35
老師,還有一個問題,開票后,我該怎么沖銷計提銷項稅呢

冉老師 

2022 01/18 16:37
你好,學員,學堂有規(guī)定,新問題重新提問,很抱歉

84784998 

2022 01/19 10:08
老師,這個憑證,借:應付賬款/暫估工程 借:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進項稅 貸:銀行存款 貸:應交稅費增值稅待認證進項稅,其中其他流動資產(chǎn)/待抵扣進項稅 我是要沖的,為什么要放在借方呢

冉老師 

2022 01/19 10:14
這個不是借方,原本借方,沖銷是貸方的

84784998 

2022 01/19 10:21
第二個圖是我一開始發(fā)的原始憑證,如果想沖這個其他流動資產(chǎn)/待抵扣進項稅,也就是說要把它放在貸方?借:應交稅費增值稅進項稅 貸:其他流動資產(chǎn)/待抵扣進項稅?

冉老師 

2022 01/19 10:24
如果想沖這個其他流動資產(chǎn)/待抵扣進項稅,
原本是借方,沖的話,在貸方的
