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問題已解決

去年的企業(yè)所得稅沒有計提,但是今年補交了,會計分錄該怎么弄,

84785008| 提問時間:2022 01/12 15:23
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好, 借所得稅費用 應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2022 01/12 15:23
84785008
2022 01/12 15:27
這個是交去年的,那在利潤表中也是填寫到今年的所得稅費用里咯?
冉老師
2022 01/12 15:30
在利潤表中也是填寫到今年的所得稅費用
84785008
2022 01/12 16:00
業(yè)務(wù)招待費超標,企業(yè)所得稅是在12月計提還是匯算清繳的時候直接交
冉老師
2022 01/12 16:02
你好,已經(jīng)超標的話,要納稅調(diào)增
冉老師
2022 01/12 16:02
匯算清繳的時候處理
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