問題已解決
去年的企業(yè)所得稅沒有計提,但是今年補交了,會計分錄該怎么弄,



你好,
借所得稅費用
應(yīng)交所得稅
貸銀行存款
2022 01/12 15:23

84785008 

2022 01/12 15:27
這個是交去年的,那在利潤表中也是填寫到今年的所得稅費用里咯?

冉老師 

2022 01/12 15:30
在利潤表中也是填寫到今年的所得稅費用

84785008 

2022 01/12 16:00
業(yè)務(wù)招待費超標,企業(yè)所得稅是在12月計提還是匯算清繳的時候直接交

冉老師 

2022 01/12 16:02
你好,已經(jīng)超標的話,要納稅調(diào)增

冉老師 

2022 01/12 16:02
匯算清繳的時候處理
