問題已解決
郭老師,上個月就安采購單來做,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 這個發(fā)票這個月開過來了,怎么做分錄



同學(xué)您好
上個月按照采購單做了暫估后續(xù)發(fā)票來了的處理為:
1.沖銷上月暫估憑證 借:庫存商品 負數(shù) 貸: 應(yīng)付賬款-暫估 負數(shù)
2.按發(fā)票做入庫憑證 借: 庫存商品 進項稅額(如有) 貸:應(yīng)付賬款-貨款
應(yīng)付賬款可以下設(shè)暫估,貨款明細科目區(qū)分不同場景。
2022 01/08 08:49

84784950 

2022 01/08 09:13
老師,發(fā)票這月已經(jīng)到了,我入上月的數(shù)可以準確輸入未稅金額,下月來發(fā)票,我就直接做借應(yīng)交稅費-進項稅額,貸應(yīng)付賬款,這樣做可以不

Yilia 陳老師 

2022 01/08 09:17
如果每次沒有來發(fā)票的時候你都能獲取準確的未稅金額,也可以用你這種簡便的辦法的。
