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問題已解決

個獨轉(zhuǎn)給法人的錢做了其它應收款,導致年底其它應收款金額很大,,需要怎么做分錄呢?

84784986| 提問時間:2022 01/07 20:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 有盈利的你分紅就可以 不需要交個稅
2022 01/07 20:07
84784986
2022 01/07 20:17
這些錢其實已經(jīng)都利潤分配掉了,只是還掛在其它應收款上,不知道怎么做分錄,求老師支個招
郭老師
2022 01/07 20:49
借利潤分配應付利潤貸,應付利潤。
郭老師
2022 01/07 20:49
借應付利潤貸其他應收款。
郭老師
2022 01/07 20:49
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。
84784986
2022 01/08 08:24
選其一?還是每個分錄都要做
郭老師
2022 01/08 08:50
都要做 做三個 第一個計提 第二個支付 第三個結(jié)轉(zhuǎn)
84784986
2022 01/08 08:54
這個是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前做呢?還是之后做
郭老師
2022 01/08 09:07
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后做的
84784986
2022 01/08 12:41
轉(zhuǎn)給法人的錢有其它應收款和其它應付款,譬如說其他應收款是10萬,其它應付款是2萬,2萬可以對沖嗎?分錄應該怎么做呢?
郭老師
2022 01/08 12:45
可以的 借其他應付款貸其他應收款2
84784986
2022 01/08 12:50
問題是現(xiàn)在我的其它應付款2萬和其它應收款款10萬余額都在借方
郭老師
2022 01/08 12:57
借其他應收款貸其他應付款10
84784986
2022 01/08 13:04
那其它應付款不是就有就有余額了,結(jié)轉(zhuǎn)利潤之后再做其他應付款的利潤分配嗎?步驟和利潤分配其它應收款是一樣的嗎?
郭老師
2022 01/08 13:05
有余額他是欠你們的錢 你們給他做分紅的嗎 那就可以用利潤分配抵扣借應付利潤貸其他應收款,應交稅費個稅 借利潤分配應付利潤 貸應付利潤 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應付利潤
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