問題已解決
老師您好,我們與甲方簽訂一個合同,12月份開具3個點專票500萬,我們有把這個項目分包給了兩個人,收到450萬1%的普票,那我增值稅怎樣計算,老師辛苦幫我解讀一下什么情況分包可以按差額繳納增值稅



同這你好,應(yīng)交的增值稅=500*3%-450*1%=10.5萬元。
2022 01/07 09:53

老師您好,我們與甲方簽訂一個合同,12月份開具3個點專票500萬,我們有把這個項目分包給了兩個人,收到450萬1%的普票,那我增值稅怎樣計算,老師辛苦幫我解讀一下什么情況分包可以按差額繳納增值稅
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容