當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,跨年多計(jì)提的怎么沖銷?



你好,跨年多計(jì)提,沖銷分錄是
借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
借:其他應(yīng)交款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用
2022 01/05 14:01

老師好,跨年多計(jì)提的怎么沖銷?
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容