問題已解決
老師公司出售已使用過的固定資產(chǎn),已抵扣進項,沒有開發(fā)票賣出,增值稅怎么上,還有公司有留底進項稅,這個稅可不可以抵扣



你好 ;? ?抵扣過了 按13%開票出去 。 到時可以用進項稅抵扣的;? ?
2021 12/24 14:41

84784963 

2021 12/24 14:42
對方我不要票,我是不是自己計提一個銷項稅就可以

meizi老師 

2021 12/24 14:46
你好不要發(fā)票的。 自己計算銷項稅即可 是的

84784963 

2021 12/24 14:47
申報的時候我要在哪里申報

meizi老師 

2021 12/24 14:51
你好;? 申報的話? 去你們 貨物欄次 13%去申報??
