問(wèn)題已解決
老師,公司多收了對(duì)方開過(guò)來(lái)的一張發(fā)票,賬上顯示還有2萬(wàn)沒有付,實(shí)際沒有了,怎么辦



您好,直接紅沖一筆,把多出來(lái)的費(fèi)用和應(yīng)付沖了
2021 12/23 16:41

84785000 

2021 12/23 16:42
怎么紅沖?

庾老師 

2021 12/23 16:47
我想知道之前是怎么入賬的,入的費(fèi)用還是成本

84785000 

2021 12/23 16:53
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。發(fā)票入賬了,但是沒有付款。我們跟對(duì)方的賬也結(jié)束了

庾老師 

2021 12/23 16:56
這么做賬,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款(負(fù)數(shù)),成本和應(yīng)付都計(jì)多了,這么做沖掉

84785000 

2021 12/23 17:04
動(dòng)成本會(huì)不會(huì)被稽查,我沒有附件

庾老師 

2021 12/23 17:06
這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生需要調(diào)整的,沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。也不用附件,直接可以調(diào)
