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問題已解決

老師固定資產(chǎn)折舊提完后無殘值賬務怎么處理

84784968| 提問時間:2021 12/23 11:54
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,等你處置或者報廢才做分錄
2021 12/23 11:55
84784968
2021 12/23 11:56
老師報廢怎么賬務怎么處理
紫藤老師
2021 12/23 12:14
一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
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