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請教一下,假設應發(fā)工資6000,遲到扣款200,扣個稅10,實發(fā)工資5790,你們怎么做賬?



你好,借管理費用工資貸,應付職工薪酬工資5800。
2021 12/22 10:36

郭老師 

2021 12/22 10:37
借應付職工薪酬5800貸、應交稅費、個稅10銀行存款。

84784981 

2021 12/22 10:39
會計上,應付職工薪酬是按應發(fā)數(shù)計提嗎

郭老師 

2021 12/22 10:42
對是的,是這么做的。

84784981 

2021 12/22 10:45
工資表應發(fā)工資6000,遲到扣款200,那不是取數(shù)6000嗎

郭老師 

2021 12/22 10:47
按照扣除之后的來計提就可以的。

郭老師 

2021 12/22 10:47
人家這個200不需要交個稅。

84784981 

2021 12/22 10:58
那為啥個稅不扣掉之后才算應發(fā)呀

郭老師 

2021 12/22 10:59
個稅是他個人負擔的,如果你們單位承擔的話,你可以不扣個稅,直接發(fā)給他單位繳納。

郭老師 

2021 12/22 10:59
個人自己承擔,從工資里扣除的。

84784981 

2021 12/22 11:10
這樣的工資表是不是有問題?

84784981 

2021 12/22 11:10
剛開始,我計提借:管理費用24186 貸:應付職工薪酬 24186 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬24186 貸:營業(yè)外收入 461 應交稅費—應交個稅86.01 貸:庫存現(xiàn)金 23638.99

郭老師 

2021 12/22 11:11
是的,遲到扣款應該放到前面。

84784981 

2021 12/22 11:31
多謝老師!

郭老師 

2021 12/22 11:33
不用客氣,工作愉快。
