問題已解決
固定資產(chǎn)當(dāng)月已經(jīng)付款并投入使用,發(fā)票沒到,分錄怎么做



您好,發(fā)票沒到先暫估入庫
2021 12/16 06:25

84785046 

2021 12/16 06:29
分錄怎么寫?

東老師 

2021 12/16 06:30
借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款暫估,等發(fā)票來了把這個會計科目再刪除了

84785046 

2021 12/16 06:32
錢已經(jīng)付了,票還沒開過來

東老師 

2021 12/16 06:32
是,就是我這么做,等發(fā)票來了把暫估的沖銷,再按照發(fā)票入賬

84785046 

2021 12/16 06:32
確切金額知道的,就是不知道稅額

東老師 

2021 12/16 06:33
暫估的時候不用暫估稅額

84785046 

2021 12/16 06:33
銀行存款那邊不是對不上嗎?

84785046 

2021 12/16 06:34
我就是想把銀行存款加進去

84785046 

2021 12/16 06:34
應(yīng)該是預(yù)付賬款吧?

東老師 

2021 12/16 06:34
銀行正常做啊,正常記入到預(yù)付賬款,等發(fā)票來了再沖銷預(yù)付賬款

84785046 

2021 12/16 06:35
來票才能做固定資產(chǎn),但是又感覺不對,已經(jīng)投入使用就要確定固定資產(chǎn),這個月就要折舊了

84785046 

2021 12/16 06:35
要做兩個分錄嗎?

東老師 

2021 12/16 06:36
對啊,所以才暫估入賬呢
