問題已解決
老師,公司開票金額比實際銷售額多2萬,怎么報增值稅呢



你好,是什么情況導(dǎo)致的沒有根據(jù)實際銷售額開具發(fā)票呢??
2021 12/15 10:44

84785002 

2021 12/15 10:49
是前幾個月沒有開票的部分,在這個月開的,之前月份這部分已經(jīng)報過稅的

鄒老師 

2021 12/15 10:51
你好,是之前月份已經(jīng)做了2萬無票收入申報??

84785002 

2021 12/15 20:11
是的,老師

鄒老師 

2021 12/15 20:20
你好,需要做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票金額申報
比如負(fù)數(shù)發(fā)票2萬,正數(shù)發(fā)票10萬,按8萬進(jìn)行申報就是了?
