問題已解決
老師我們公司有工會現(xiàn)在繳納工會經(jīng)費,以及返還,然后企業(yè)給員工發(fā)福利使用,賬都怎么做呀



同學(xué)你好
工會單獨核算的嗎
2021 12/14 13:05

84785028 

2021 12/14 13:41
沒有獨立賬號,用我們公司賬號

樸老師 

2021 12/14 13:51
同學(xué)你好
繳納工會經(jīng)費會計分錄, 計提工會經(jīng)費的時候, 借:管理費用-工會經(jīng)費, 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費, 上交的時候, 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費, 貸:銀行存款。

84785028 

2021 12/14 13:52
收到60%返還呢

84785028 

2021 12/14 13:53
其他應(yīng)付款是吧,然后不沖銷前面已經(jīng)計提的成本費用

樸老師 

2021 12/14 14:00
同學(xué)你好
對的
借銀行存款
貸其他應(yīng)付款
