問題已解決
老師,我公司現(xiàn)在還在籌備期,沒有銷項稅,只有進項稅,這種情況?怎么做增值稅申報?如果負數(shù)申報怎樣做賬務(wù)處理?如果留抵,怎樣做賬務(wù)處理?



等你有銷項再認證抵扣就行了,是不能申報負數(shù)的
2021 12/09 20:34

84784968 

2021 12/09 20:42
那現(xiàn)在做賬務(wù)處理的時候就放在應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額科目是嗎?需要抵扣的時候再轉(zhuǎn)出來認證抵扣

小云老師 

2021 12/09 21:13
是的,你的理解是正確的
