問題已解決
我這個管理費用明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)用紅字,本月合計數(shù)寫0,對嗎?



您好,結(jié)轉(zhuǎn)你可以寫貸方也可以紅字,月末余額為0就可以
2021 12/09 17:46

84785002 

2021 12/09 17:46
我這里寫的本月合計為0

庾老師 

2021 12/09 17:47
那就沒問題了,結(jié)轉(zhuǎn)后費用類科目無余額

84785002 

2021 12/09 17:47
最后一排

84785002 

2021 12/09 17:47
總感覺不對

庾老師 

2021 12/09 17:47
是的,賬本就是這么記賬的

84785002 

2021 12/09 17:48
有些老師說合計數(shù)不為0,余額數(shù)為0

庾老師 

2021 12/09 17:49
合計數(shù)為零是借方紅字記賬,余額為零是放在貸方結(jié)轉(zhuǎn),只是方法不一樣,說法不一樣

84785002 

2021 12/09 17:50
我還是沒有懂

庾老師 

2021 12/09 17:52
合計數(shù)和余額只是記賬方法不同叫法不同。目的是一樣的。把管理費用全部結(jié)轉(zhuǎn)

84785002 

2021 12/09 17:52
這個明細(xì)賬沒有貸方,也沒有設(shè)借或貸的欄目

84785002 

2021 12/09 17:53
我就是在本月合計的那一行借方合計下寫的0,就每個人講得不一樣,很困惑寫0還是發(fā)生額

庾老師 

2021 12/09 17:54
那您就做紅字,期末數(shù)就是0了

84785002 

2021 12/09 17:55
所以能具體說說怎么做嗎

庾老師 

2021 12/09 17:56
就是上面發(fā)的圖片那樣,把本月發(fā)生的金額合計,然后結(jié)轉(zhuǎn)一筆紅字沖銷就完了

84785002 

2021 12/09 17:57
好的,謝謝

84785002 

2021 12/09 17:58
最后一個問題,就像圖片那么寫也沒錯吧?

庾老師 

2021 12/09 17:59
嗯嗯,沒錯的,就是這么記賬
