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實(shí)務(wù)
問題已解決
錄完憑證之后,下一步做什么



你好,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)賬?
2021 12/02 15:27

84785031 

2021 12/02 16:11
還要注意其他結(jié)轉(zhuǎn)事項(xiàng)嗎

鄒老師 

2021 12/02 16:12
你好,需要檢查科目余額是否異常?

84785031 

2021 12/02 16:15
老師,科目余額異常這個(gè)怎么檢查

鄒老師 

2021 12/02 16:16
你好,比如原材料余額負(fù)數(shù),固定資產(chǎn)科目余額負(fù)數(shù),那就說明有錯(cuò)誤?

84785031 

2021 12/02 16:17
好的,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),這個(gè)對嗎

鄒老師 

2021 12/02 16:18
你好,其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到? 其他應(yīng)付款? 欄次填寫

84785031 

2021 12/02 16:21
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付我都是負(fù)數(shù),我的賬應(yīng)該沒有錯(cuò)吧

鄒老師 

2021 12/02 16:21
你好,如果實(shí)際情況是這樣,也沒有問題的?

84785031 

2021 12/02 16:24
老師,我想問下,抵扣完的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要不要些分錄

鄒老師 

2021 12/02 16:26
你好,抵扣完的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是需要做相應(yīng)分錄的?

84785031 

2021 12/02 16:28
好的,謝謝老師,我還有個(gè)問題,科目余額表固定資產(chǎn)清理和應(yīng)付職工薪酬也是負(fù)數(shù)

鄒老師 

2021 12/02 16:30
你好,那說明針對固定資產(chǎn)清理的分錄有錯(cuò)誤。
應(yīng)付職工薪酬也是負(fù)數(shù),需要去檢查是不是少計(jì)提了?

84785031 

2021 12/02 16:31
但是和銀行流水金額對得上

鄒老師 

2021 12/02 16:33
你好,那說明針對固定資產(chǎn)清理的分錄有錯(cuò)誤。
應(yīng)付職工薪酬也是負(fù)數(shù),需要去檢查是不是少計(jì)提了?
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

84785031 

2021 12/02 16:34
是的,有點(diǎn)不清楚

鄒老師 

2021 12/02 16:35
你好,不清楚的地方具體是哪里呢

84785031 

2021 12/02 16:43
老師,我看了應(yīng)付職工薪酬對的,但還是負(fù)數(shù),應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù)

鄒老師 

2021 12/02 16:47
你好
應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),是什么原因?qū)е碌哪兀?應(yīng)收賬款也是負(fù)數(shù),又是什么原因?qū)е碌哪?
