問題已解決
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,老板一直從公司賬戶提錢給員工發(fā)工資,之前會計都掛了往來,應付工資也掛在賬上,都掛了兩年往來掛了九百多萬,這個怎么調(diào)賬呢?



您好
應該計提工資進入成本 然后申報工資薪金個人所得稅啊
2021 11/25 22:38

84785012 

2021 11/26 12:24
老師,我的意思是老板這兩年都是從公戶轉(zhuǎn)到自己卡上然后現(xiàn)金發(fā)放工資,現(xiàn)在就是其他應收款和應付職工工資怎么做分錄?

bamboo老師 

2021 11/26 12:31
借 其他應收款
貸 銀行存款
借 管理費用等
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
貸 其他應收款

84785012 

2021 11/26 12:35
老師,這跨年度的不影響嘛?

bamboo老師 

2021 11/26 12:39
跨年度以前有沒有申報個人所得稅

84785012 

2021 11/26 12:43
老死,有申報個稅的,這個怎么做呢

bamboo老師 

2021 11/26 12:45
那管理費用用以前年度損益調(diào)整科目入賬 然后更正匯算清繳申報表

84785012 

2021 11/26 12:49
老師,怎么調(diào)整?我不會寫分錄

bamboo老師 

2021 11/26 12:57
借 其他應收款
貸 銀行存款
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應付職工薪酬
借 應付職工薪酬
貸 其他應收款
借 利潤分配-未分配利潤
貸 以前年度損益調(diào)整
