當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,原材料上個(gè)月估多了,已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn),本月如果要將多估的沖回,分錄是這樣做嗎:借:原材料 貸:生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)成本 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本



你好,沖銷之前多領(lǐng)用,多結(jié)轉(zhuǎn)的成本是這樣處理?
2021 11/25 13:03

84785040 

2021 11/25 13:08
我看網(wǎng)上很多都是,借:原材料 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 只做這一步,這樣處理正確嗎

鄒老師 

2021 11/25 13:09
你好,把中間步驟省略,這樣是不對(duì)的

84785040 

2021 11/25 13:10
好的,謝謝老師

鄒老師 

2021 11/25 13:17
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。
