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問題已解決

老師好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的問題,2021年工資我多計提了,2022年實際發(fā)放的時候我賬上處理把多計提的沖回再重新做分錄了,做2021年的匯算清繳的時候把多計提的調增了,在2022年匯算清繳要不要再調減呢。

84785040| 提問時間:2021 11/18 13:39
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
21年你不應該納稅調增,而是應該按正確計提金額數(shù)據(jù)進行匯算清繳的
2021 11/18 13:40
84785040
2021 11/18 13:46
正確的計提金額數(shù)據(jù)就是按實發(fā)的金額進行匯算清繳吧,那不是就是數(shù)據(jù)要調增了嗎
辜老師
2021 11/18 13:47
是的,你的理解是對的
84785040
2021 11/18 13:56
那我納稅調增了沒錯啊,你說不應該是指哪個啊。。。
辜老師
2021 11/18 14:05
你的帳載金額就應該是正確的計提金額,而不是做納稅調增啊
84785040
2021 11/18 14:21
帳載金額應該是21年和22年正確計提的金額?
辜老師
2021 11/18 14:25
就是2021年工資我多計提了,,你的報表數(shù)據(jù)就錯了,你匯算清繳要按正確計提的金額的報表上來匯算清繳
84785040
2021 11/18 14:27
報表數(shù)據(jù)沒有錯吧,因為取的數(shù)是2021年1至12月的,調整是在22年調的,老師意思是時間上應該拉到22年調的時候吧
辜老師
2021 11/18 14:29
應該把它調整到21年里面去哦
84785040
2021 11/18 14:35
是數(shù)據(jù)算到21年里面去,還是帳要調到里面去,如果帳要調的話,要怎么調呢,都結帳了呀。
辜老師
2021 11/18 14:41
借:以前年度損益調整,負數(shù),貸:應付職工薪酬,負數(shù)
84785040
2021 11/18 14:43
老師,我們是小企業(yè)會計準則
辜老師
2021 11/18 14:44
那你就直接調整未分配利潤
84785040
2021 11/18 14:45
原來12月做的是借管理費用-工資 貸應付職工薪酬??缒?月分錄怎么做。
辜老師
2021 11/18 14:46
借:未分配利潤,貸:應付職工薪酬
84785040
2021 11/18 14:52
沒理解,原來的分錄不要沖回嗎,就單獨做這一筆?
辜老師
2021 11/18 15:07
你這樣調整,就是調整到21年當期了 借:未分配利潤,貸:應付職工薪酬,這個按差額進行調整就可以
84785040
2021 11/18 16:24
老師,那這樣做分錄的話,應付職工薪酬20年的1-12月數(shù)據(jù)帳載金額不還是帳面上多計提的金額嗎。
辜老師
2021 11/18 16:25
借:未分配利潤,就調整到了20年啊
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