問題已解決
老師好,我們是小規(guī)模,我上個(gè)季度開了45萬的普票,要全額繳稅了。但是,發(fā)票有錯(cuò),需要紅沖。那這個(gè)稅是按45萬來交?還是35萬交呢?



不交
45萬包含45萬都不交
2021 11/15 09:11

郭老師 

2021 11/15 09:11
個(gè)稅按照紅沖之后的繳納的

84784971 

2021 11/15 09:17
開了45萬的票,后來10的票有錯(cuò),需要紅沖的。那我是按45萬來交增值稅?還是按35萬交增值稅呢?

郭老師 

2021 11/15 09:18
按照35來申報(bào)增值稅的。

84784971 

2021 11/15 09:22
但是,我上個(gè)季度已經(jīng)按45萬交了增值稅了,那多交10元的增值稅怎么辦呢?有得退回嗎?

郭老師 

2021 11/15 09:23
你好,去修改你的增值稅申報(bào)表,申請(qǐng)退稅。

84784971 

2021 11/15 09:26
現(xiàn)在修改,現(xiàn)在可以申請(qǐng)退稅嗎?那申請(qǐng)退稅的金額幾時(shí)能退回來呢?

郭老師 

2021 11/15 09:26
可以的,這個(gè)看你稅務(wù)局的要求。

84784971 

2021 11/15 10:14
好的,謝謝老師

郭老師 

2021 11/15 10:15
不用客氣,工作愉快。
