問題已解決
老師,1-10月我把業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅都抵扣了,怎么辦,應(yīng)該是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的是吧



是的是的,這個月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 11/12 11:32

84784995 

2021 11/12 11:51
我發(fā)票驗(yàn)證的時候把進(jìn)項(xiàng)稅驗(yàn)證了

郭老師 

2021 11/12 11:53
你好,這個月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出個人消費(fèi)里面填寫。

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2021 11/12 12:06
還有前幾個月的怎么處理

郭老師 

2021 11/12 12:07
前幾個月的,在這個月一次轉(zhuǎn)出,要么你就去稅務(wù)局修改你的增值稅申報表補(bǔ)稅。
