問題已解決
以前年度做了成本,匯算清繳時未取得發(fā)票,也未調(diào)整。匯算清繳后該怎么處理?



您好
請問做成本的時候分錄怎么寫的
2021 10/30 14:10

84784971 

2021 10/30 14:13
借:主營業(yè)務成本-提供服務

84784971 

2021 10/30 14:25
貸:應付-暫估

bamboo老師 

2021 10/30 14:33
這個應付賬款 需要支付嗎

84784971 

2021 10/30 14:36
不需要,只是個暫估的成本,取得發(fā)票需要支付,沒給發(fā)票,就不支付。

bamboo老師 

2021 10/30 14:48
借:利潤分配-未分配利潤? 借方紅字
貸:應付-暫估? 貸方紅字

84784971 

2021 10/30 16:18
在企業(yè)所得稅這方面,當時已經(jīng)做成本,少交稅了,匯繳也沒做調(diào)整,要怎么補一下?

bamboo老師 

2021 10/30 16:22
那應該更正當年的匯算清繳申報表 補繳企業(yè)所得稅

84784971 

2021 10/30 16:40
現(xiàn)在10月份,還可以更改5月份的匯算清繳表嗎?涉及到滯納金嗎?

bamboo老師 

2021 10/30 17:08
可以的 去稅務大廳更正
如果有稅金要繳納 有滯納金的
