/免费看片成人软件,国产成人精品一区二区视频,高清色惰www日本com,国产精品久久久久一区二区三区共,欧美肥婆性猛交xxxx

問題已解決

請問老師,這邊為什么要減1210,進項抵扣,現(xiàn)在才抵扣,之前買的時候沒抵扣嗎?

84784966| 提問時間:2021 10/28 15:30
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 這里是算對應的附加稅的 不是算增值稅進項
2021 10/28 15:33
84784966
2021 10/28 15:36
什么意思?是賣的錢算銷項稅額,再減進項稅額,先算應納增值稅,再算附加稅
84784966
2021 10/28 15:37
這樣理解的話,不就是抵扣進項嗎?
bamboo老師
2021 10/28 15:42
這里只算繳納增值稅的附加稅的? 7%3%2%對應的金額
84784966
2021 10/28 15:48
我想問的是,為啥一定要減這個1210,減這個是什么原因?
bamboo老師
2021 10/28 15:50
算當期實際需要的增值稅 然后根據(jù)實際繳納的增值稅算附加稅啊 不減進項稅額 怎么算實際需要繳納的增值稅? 沒有實際繳納的增值稅 怎么算附加稅?
84784966
2021 10/28 15:59
那問題來了,我之前問的就是進項1210,之前買的時候,沒減嗎?
bamboo老師
2021 10/28 16:11
這里是算當時繳納的附加稅 為了算附加稅的 當時是減了的
84784966
2021 10/28 16:29
也就是說2017年買的時候,這個進項1210已經(jīng)減了,在2020年3月轉讓時,為了計算附加稅,再減一次,都是這么算的嗎?
bamboo老師
2021 10/28 16:31
不是再減一次 是這樣計算出來實際繳納的增值稅對應的附加稅
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取