問題已解決
請問老師,這邊為什么要減1210,進項抵扣,現(xiàn)在才抵扣,之前買的時候沒抵扣嗎?



您好
這里是算對應的附加稅的
不是算增值稅進項
2021 10/28 15:33

84784966 

2021 10/28 15:36
什么意思?是賣的錢算銷項稅額,再減進項稅額,先算應納增值稅,再算附加稅

84784966 

2021 10/28 15:37
這樣理解的話,不就是抵扣進項嗎?

bamboo老師 

2021 10/28 15:42
這里只算繳納增值稅的附加稅的?
7%3%2%對應的金額

84784966 

2021 10/28 15:48
我想問的是,為啥一定要減這個1210,減這個是什么原因?

bamboo老師 

2021 10/28 15:50
算當期實際需要的增值稅 然后根據(jù)實際繳納的增值稅算附加稅啊
不減進項稅額 怎么算實際需要繳納的增值稅?
沒有實際繳納的增值稅 怎么算附加稅?

84784966 

2021 10/28 15:59
那問題來了,我之前問的就是進項1210,之前買的時候,沒減嗎?

bamboo老師 

2021 10/28 16:11
這里是算當時繳納的附加稅
為了算附加稅的
當時是減了的

84784966 

2021 10/28 16:29
也就是說2017年買的時候,這個進項1210已經(jīng)減了,在2020年3月轉讓時,為了計算附加稅,再減一次,都是這么算的嗎?

bamboo老師 

2021 10/28 16:31
不是再減一次
是這樣計算出來實際繳納的增值稅對應的附加稅
