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問題已解決

各位老師好,1.我們是勞務(wù)公司,甲方欠我們工程款,用酒抵工程款(無發(fā)票,收據(jù)),借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)收賬款 2.我們又把這些酒抵賬抵給了我們的材料商,借應(yīng)付賬款,貸:庫(kù)存商品/應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 這樣對(duì)不對(duì)

84785011| 提問時(shí)間:2021 10/26 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,貸方應(yīng)該那個(gè)庫(kù)存商品是其他業(yè)務(wù)收入 其他的是對(duì)的。
2021 10/26 15:00
郭老師
2021 10/26 15:01
最后一個(gè)分錄,借應(yīng)付賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
84785011
2021 10/26 15:09
視同銷售,不應(yīng)交稅嗎
郭老師
2021 10/26 15:12
你好,有應(yīng)交稅費(fèi)的,你上面寫了不是嗎?
郭老師
2021 10/26 15:12
你現(xiàn)在是正常銷售了,做其他業(yè)務(wù)收入就可以啊,不用做,視同銷售。
84785011
2021 10/26 15:14
好來,謝謝老師
郭老師
2021 10/26 15:16
不用客氣,工作愉快。
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