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7月份繳納6月份增值稅的時候才認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,請問認(rèn)證發(fā)票這一步要怎么做賬?

84784982| 提問時間:2021 10/25 06:26
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,正常計入到進(jìn)項稅額就行
2021 10/25 06:27
84784982
2021 10/25 06:29
老師,分錄怎么寫? 是記錄到6月份的憑證還是7月份的。如果進(jìn)項大于銷項也要記錄嗎?
東老師
2021 10/25 06:30
幾月份認(rèn)證就做到幾月份賬里面
東老師
2021 10/25 06:30
進(jìn)項大于銷項稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)了
84784982
2021 10/25 06:34
老師,認(rèn)證發(fā)票需要這么寫分錄嗎:借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅--進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項稅額
東老師
2021 10/25 06:35
對,如果之前計入到待認(rèn)證進(jìn)項稅額就這么做
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