問題已解決
老師,請問一般納稅人當月只有進項稅沒有銷項稅,怎么進行會計處理,結轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫?



你好??
你好同學:
結轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉(zhuǎn):
1、結轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進項大于銷項就是最后一個分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2021 10/14 11:24

84784989 

2021 10/14 11:38
那我是要做這兩步是吧,1、結轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
2、結轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅,借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
是這樣的嗎?

玲老師 

2021 10/14 11:51
對 這樣處理是正確的?

84784989 

2021 10/14 12:25
好的,老師,那我可以不結轉(zhuǎn)嗎,不結轉(zhuǎn)的話是只要做第一步吧?

玲老師 

2021 10/14 12:30
正規(guī)就是你上面做法。你要是不結轉(zhuǎn)年結轉(zhuǎn)
正規(guī)就是你上面做法,你要是不結轉(zhuǎn),年末結轉(zhuǎn)平也可以。

84784989 

2021 10/14 12:30
好的,謝謝老師

玲老師 

2021 10/14 12:31
不客氣,問題解決挺好評。
