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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師:上個(gè)月我們多開了發(fā)票,然后,我們做賬了,這個(gè)月又沖紅了,那是直接改上個(gè)月的賬,還是沖紅什么樣做分錄呢?



修改在這個(gè)月借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2021 10/13 13:22

84784956 

2021 10/13 13:40
做相反的分錄是嗎?

郭老師 

2021 10/13 13:43
你好,如果是軟件做賬的話,營業(yè)收入在貸方負(fù)數(shù)。
