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問題已解決

老師,如果更正印花稅的時(shí)候多交了這筆稅款,后面稅局退稅款回來(lái)了,分錄要怎么做?

84785042| 提問時(shí)間:2021 09/10 08:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行 借稅金及附加負(fù)數(shù)
2021 09/10 08:46
84785042
2021 09/10 08:49
可以借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅?
郭老師
2021 09/10 08:50
你好,你當(dāng)時(shí)計(jì)提嗎?如果是的話,可以這么做的,還需要一個(gè)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交印花稅,借稅金及附加復(fù)數(shù)。
84785042
2021 09/10 08:58
老師 你分錄寫錯(cuò)了吧
郭老師
2021 09/10 09:01
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交印花稅、借稅金及附加負(fù)數(shù)沒有寫錯(cuò)。
84785042
2021 09/10 09:03
為何是負(fù)數(shù)?能把完整的分錄寫給我?
郭老師
2021 09/10 09:06
你好,你得紅沖不是嗎?稅金及附亞太的發(fā)生額在借方,如果你放到代發(fā),會(huì)引起利潤(rùn)表和你科目余額邊兒不一致,所以把它放到了借方負(fù)數(shù)。
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