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問題已解決

你好老師,請幫忙看下分錄,哪塊做錯了,謝謝老師

84784949| 提問時間:2021 08/31 11:29
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84784949
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
老師你好,我跟您講下我的思路,您的分錄我有點看不懂。是這樣的,首先賠款由800變成 600~最后的錢肯定是付600,所以最后會有借:其他應(yīng)付款600,貸:銀行存款600,上個會計年度做賬:借:營業(yè)外支出800,貸:預(yù)計負(fù)債800,借:所得稅費用12 0,貸遞延所得稅負(fù)債120,那么日后事項調(diào)整,首先分錄全部推翻重做,就變成了我發(fā)給您的那個圖片,借:預(yù)計負(fù)債800,貸:以前年度損益調(diào)整200,其他應(yīng)付款600,然后暫時性差異也推翻,借:遞延所得稅負(fù)債120,貸:以前年度損益調(diào)整120~ 對所得稅的影響也變成了以600為基數(shù),整體-90
2021 08/31 12:11
84784949
2021 08/31 12:25
主要是您的分錄我沒看懂
84784949
2021 08/31 12:53
老師,麻煩你再確認(rèn)下800變600首先第一步是不是這樣,畢竟最后付的是600
暖暖老師
2021 08/31 11:43
借以前年度損益調(diào)整200 貸其他應(yīng)付款200
暖暖老師
2021 08/31 11:43
借預(yù)計負(fù)債600 貸其他應(yīng)付款600
暖暖老師
2021 08/31 11:43
借其他應(yīng)付款800 貸銀行存款800
暖暖老師
2021 08/31 11:44
借以前年度損益調(diào)整90 貸遞延所得稅資產(chǎn)90
暖暖老師
2021 08/31 11:45
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅120 貸以前年度損益調(diào)整120
暖暖老師
2021 08/31 11:45
借利潤分配未分配利潤170 貸以前年度損益調(diào)整170
暖暖老師
2021 08/31 11:46
借盈余公積-提取法定盈余公積17 貸利潤分配未分配17
暖暖老師
2021 08/31 11:46
未分配利潤的增加額是170-17=153
暖暖老師
2021 08/31 12:22
不對,我把分錄發(fā)給你了,你看看小
暖暖老師
2021 08/31 12:33
哪一個不懂,這個是課本的例題
暖暖老師
2021 08/31 13:10
最后其他按應(yīng)付款800貸銀行存款800
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