問題已解決
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報(bào)的時(shí)候,實(shí)際申報(bào)了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時(shí)候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個(gè)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 -200。這樣總的銷項(xiàng)稅就和申報(bào)表的對(duì)上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄



你好!應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅有借方余額就可以的
2021 08/17 17:44

84784962 

2021 08/17 17:55
這樣也不對(duì)吧

QQ老師 

2021 08/17 18:13
你好,不用這么復(fù)雜的。就是你們申報(bào)錯(cuò)了多,交了200塊錢

84784962 

2021 08/17 20:29
是的,也沒有退稅,就留著下期抵扣,現(xiàn)在是6月不交稅沒抵扣,7月抵扣,但我賬上沒有這200的留抵稅額,應(yīng)該怎么調(diào)整

QQ老師 

2021 08/17 20:30
你好,原計(jì)提分錄紅字沖回就可以沖200塊錢的差額。

84784962 

2021 08/17 20:31
是指哪一筆分錄呢

QQ老師 

2021 08/17 20:33
你好,這樣吧,你繳納的時(shí)候,是不是按實(shí)際繳納的金額做的賬?借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行存款都是1200。但前期你計(jì)提的是1000,這不就有一個(gè)兩,二百的差額嗎?應(yīng)該是一個(gè)借方的負(fù)數(shù)余額。

84784962 

2021 08/17 20:48
是的,有余額

84784962 

2021 08/17 20:48
一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額,這個(gè)要怎么調(diào)呢

QQ老師 

2021 08/17 20:52
你好,是借方余額還是貸方的?

84784962 

2021 08/17 20:53
不對(duì),是未交增值稅有個(gè)貸方正數(shù)余額 200,這要怎么調(diào),是要調(diào)之前的那筆分錄呢

QQ老師 

2021 08/17 20:56
上個(gè)月多交的200留底,你怎么做的賬?

84784962 

2021 08/17 21:00
我做了借:轉(zhuǎn)出多交增值稅 200 貸:未交增值稅 200,這樣就跟實(shí)際繳納的一致了,又因?yàn)槭嵌嚅_的票,我紅沖了,借:轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200 貸:銷項(xiàng)稅額 -200!是不是這兩個(gè)分錄不對(duì)呢

QQ老師 

2021 08/17 21:11
你好,是的。不用做這兩個(gè)分錄的,多交了有借方余額就可以。

84784962 

2021 08/17 21:12
那我現(xiàn)在是直接紅沖這兩個(gè)分錄嗎,然后再做本期付增值稅的分錄

QQ老師 

2021 08/17 21:21
你好,可以這樣操作,先沖紅后看看余額方向?qū)Π?/div>

84784962 

2021 08/17 21:34
但是銷項(xiàng)稅額就會(huì)多了這個(gè)200的余額

QQ老師 

2021 08/17 21:34
你好,你不是交的比計(jì)提多嗎?為什么會(huì)有個(gè)200的余額?

84784962 

2021 08/17 21:57
是的,老師只有最后一次問答機(jī)會(huì)了,你看下我發(fā)的圖片從5-8稅的分錄全過程,然后一次性回答我,可以嗎

QQ老師 

2021 08/17 22:02
你好,6月份沖的憑證不對(duì)。你上面做的是未交增值稅,下面沖的是銷項(xiàng)稅。紅的話是原分錄紅字沖回一個(gè)也不能改。


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