問題已解決
一月份開發(fā)票,發(fā)票濕了,人家給退回來了,退回來的時(shí)候是二月份給退的,二月份就只能開紅字,當(dāng)時(shí)紅字信息表兒已經(jīng)申請(qǐng)了,就是沒打紅字發(fā)票,然后又開了一遍藍(lán)字發(fā)票,這樣的話一月二月份開的發(fā)票是一樣兒的,這樣不就導(dǎo)致那個(gè)多開一次發(fā)票,多交稅了。會(huì)計(jì)自己墊了8萬的稅款。 等到后來的時(shí)候這有需要開發(fā)票超過這個(gè)金額了,開正常開發(fā)票,然后再把二月份那個(gè)發(fā)票再用開紅字。每月藍(lán)字發(fā)票金額一定要大于紅字金額。 我怎么都沒明白,到底這個(gè)稅在哪里,因?yàn)楫?dāng)月開了紅字,直觀的看就是稅少交,增值稅報(bào)表里也沒有體現(xiàn)預(yù)交稅款,請(qǐng)老師幫忙講講



同學(xué)你好,1、我們先說稅的,每個(gè)月是否需要繳納增值稅,取決于銷售額減進(jìn)項(xiàng)稅后,是否有正數(shù)余額,如果是0,或是負(fù)數(shù),那就沒有要繳納的增值稅,2、再說紅字發(fā)票的,如果是跨月發(fā)票需要作廢的,(因?yàn)樽鲝U是當(dāng)月才可以,所以跨月的只能是沖紅)它是那個(gè)月份開具紅字發(fā)票,就抵 減當(dāng)月正數(shù)發(fā)票;用抵減后的銷項(xiàng)發(fā)票,再減去進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果有正數(shù)余額,那這個(gè)月份就需要繳納增值稅,
2021 08/07 09:40

84785036 

2021 08/07 09:46
老師我理解您說的意思,用紅字抵減正數(shù)發(fā)票。
可是他們一直在說等這幾張紅字都開完了,就退稅。(因?yàn)槎惪钍菚?huì)計(jì)自己墊付的)
我就不明白,這個(gè)稅找誰去退?稅務(wù)局?還是相當(dāng)于會(huì)計(jì)幫老板交了一部分稅,找老板要稅錢

bullet 老師 

2021 08/07 09:58
同學(xué)你好,退稅,是國(guó)家對(duì)出口的一個(gè)政策,如果公司有進(jìn)出口權(quán),且出口的產(chǎn)品符合退稅政策,那公司報(bào)關(guān)出口的產(chǎn)品,是可以退稅的;退稅的受理是稅務(wù)局受理,把稅款退下來后,墊款的這位會(huì)計(jì)同事,就可以先公司申請(qǐng)把款還給她了;

84785036 

2021 08/07 10:01
不是出口業(yè)務(wù),就是正常的市內(nèi)銷售業(yè)務(wù),那也就是說,其實(shí)這個(gè)稅款是要老板還給會(huì)計(jì)的,和稅務(wù)局沒有關(guān)系對(duì)嗎

bullet 老師 

2021 08/07 10:08
同學(xué)你好,是的,前提是你們要和你們老板溝通好,且老板是懂這個(gè)稅務(wù)相關(guān)的知識(shí),有的老板不懂,一講反而繞暈了;
