問題已解決
老師我想問下就是項目上預交的增值稅這個月我沒抵完的 有余額 我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么寫這個分錄啊
同學你好
.企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目
貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“應交稅金——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
3.當月上交本月增值稅時:
借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目
貸記“銀行存款”科目。
4.當月上交上月應交未交的增值稅:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“銀行存款”科目。
5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額:
反映尚未抵扣的增值稅。
“應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
2021 07/12 15:22
84785017 
2021 07/12 15:24
我預交的時候是寫的借應交稅金預交增值稅
樸老師 
2021 07/12 15:31
對的
借應交稅費預交
貸銀行存款
84785017 
2021 07/12 15:32
但是我這個月預交的這個增值稅沒有抵完 我留了一些 因為我進項勾選多了 剩余的這個沒抵的預交增值稅怎么寫分錄
樸老師 
2021 07/12 15:39
沒抵減的還是在預交那里哦
84785017 
2021 07/12 16:09
老師可以給我把期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄給我發(fā)下嗎?就是有銷項 有進項 還有預交期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫 我現(xiàn)在看到我賬上應交稅費應交增值稅的余額在貸方的金額有點大 我這個分錄應該是錯了
樸老師 
2021 07/12 16:18
.企業(yè)應將當月發(fā)生的應交未交增值稅額自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目
貸記“應交稅金——未交增值稅”科目。
2.將本月多交的增值稅自“應交稅金——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“應交稅金——應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
3.當月上交本月增值稅時:
借記“應交稅金——應交增值稅(已交稅金)”科目
貸記“銀行存款”科目。
4.當月上交上月應交未交的增值稅:
借記“應交稅金——未交增值稅”科目
貸記“銀行存款”科目。
5.“應交稅金——應交增值稅”科目的期末借方余額:
反映尚未抵扣的增值稅。
“應交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額,反映多交的增值稅;貸方余額,反映未交的增值稅。
84785017 
2021 07/12 16:35
老師麻煩幫我看下我這個應交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方都有這個余額是怎么回事呢
樸老師 
2021 07/12 16:46
借應交稅費轉(zhuǎn)出未交
貸應交增值稅未交
借應交增值稅未交
貸銀行存款
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