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實(shí)務(wù)
問題已解決
2020.12月已認(rèn)證的專票,由于合作取消,要紅沖改發(fā)票,我要怎么做賬務(wù)處理呢。



你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖的分錄是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
2021 07/02 18:15

84785022 

2021 07/02 18:18
因?yàn)榭缒炅?,我是不是得做以前年度損益調(diào)整,分錄怎么做呢?

鄒老師 

2021 07/02 18:19
你好,即使跨年了,如果沒有涉及損益事項(xiàng),是不需要通過??以前年度損益調(diào)整? 科目核算的。
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖的分錄是
借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?

84785022 

2021 07/02 18:20
是個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票

鄒老師 

2021 07/02 18:21
你好,是個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖的分錄就是
借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用? ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?

84785022 

2021 07/02 18:35
老師,我沒明白您說的借以前年度損益調(diào)整-某某費(fèi)用,我不用做服務(wù)費(fèi)負(fù)數(shù)嗎?

鄒老師 

2021 07/02 19:08
你好,是個(gè)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖的分錄就是
借:以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用? ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
注意:這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)金額?
下面的注意就提醒了,是負(fù)數(shù)啊??

84785022 

2021 07/02 19:12
老師,以前年度損益沒有—某某費(fèi)用,我加上個(gè)二級(jí)科目,然后按照您教我的分錄做就可以哈?

鄒老師 

2021 07/02 19:13
你好,是的,注意我上面的分錄金額是負(fù)數(shù)。

84785022 

2021 07/02 19:21
嗯嗯,明白,謝謝老師!

鄒老師 

2021 07/02 19:21
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
