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問題已解決
繳納增值稅借。不計(jì)入未交增值稅記入已交稅金行嗎



當(dāng)月交當(dāng)月的稅記已交稅金。
2021 05/19 10:57

84785010 

2021 05/19 12:49
什么情況下當(dāng)月交當(dāng)月的,一般不都是當(dāng)月繳納上個(gè)月的嗎?我以前上班的會(huì)計(jì)就放在了已交稅金里,應(yīng)該也是當(dāng)月交上個(gè)月的那樣行嗎

玲老師 

2021 05/19 12:51
有的大企業(yè)繳稅款非常多的一個(gè)月需要交好幾次稅款就用已交稅金科目。

84785010 

2021 05/19 12:53
您說的是預(yù)繳的嗎?預(yù)繳的可以放在已交稅金嗎?還是就必須放在預(yù)交增值稅科目

玲老師 

2021 05/19 12:54
我說的是已交稅金。不是預(yù)交稅金。

84785010 

2021 05/19 12:54
您說的繳納好幾次稅款是交上個(gè)月的還是當(dāng)月的???

玲老師 

2021 05/19 12:54
可以看一下增值稅的22號(hào)文件,對(duì)每一個(gè)科目有詳細(xì)的解讀。

84785010 

2021 05/19 12:55
那預(yù)交的增值稅呢放在什么科目

玲老師 

2021 05/19 12:55
您好
應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。

84785010 

2021 05/19 12:56
我就是說當(dāng)月繳納上月的房子已交稅金里不對(duì)是嗎

玲老師 

2021 05/19 12:58
交上個(gè)月的稅款用已交稅金科目是錯(cuò)誤的。一般納稅人用未交增值稅。

84785010 

2021 05/19 12:58
還有增值稅必須每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785010 

2021 05/19 13:00
那您能和我說一下預(yù)繳增值稅的完整的會(huì)計(jì)分錄嗎?

玲老師 

2021 05/19 13:00
一般納稅人期末做結(jié)轉(zhuǎn)。
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交稅款貸銀行存款。

84785010 

2021 05/19 13:07
預(yù)交就一筆分錄嗎?月底預(yù)繳的得轉(zhuǎn)到未交嗎?麻煩您說一下分錄

玲老師 

2021 05/19 13:07
借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸預(yù)交增值稅。

84785010 

2021 05/19 13:08
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借,銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸,未交增值稅嗎

玲老師 

2021 05/19 13:09
是的你的分錄是正確的。

84785010 

2021 05/19 13:15
我看題中還用到了借轉(zhuǎn)出未交增值稅和貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,不用寫這兩個(gè)也行是吧

玲老師 

2021 05/19 13:16
?你好同學(xué):
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ?
? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn):
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
