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老師 之前客戶不要發(fā)票做了未開票收入,現(xiàn)在客戶又要發(fā)票了,要怎么做賬



你好,借應收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù),借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2021 05/11 15:38

84785019 

2021 05/11 15:52
做一筆收入沖銷再重新做一筆收入嗎

郭老師 

2021 05/11 15:53
你好
對的是這么做的。

老師 之前客戶不要發(fā)票做了未開票收入,現(xiàn)在客戶又要發(fā)票了,要怎么做賬
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