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實(shí)務(wù)
問題已解決
建筑公司,每月只發(fā)放了部分生活費(fèi),計(jì)提未發(fā)放的部分怎么做賬務(wù)處理,年底結(jié)清



直接可以按正常的計(jì)提,計(jì)入相應(yīng)的成本或費(fèi)用。至于發(fā)放時(shí),沖減其他應(yīng)付款或者是應(yīng)付職工薪酬
2021 05/11 15:24

84785043 

2021 05/11 15:28
我計(jì)提5000,發(fā)放2000,還有3000怎么掛往來呢,不能跟每個(gè)員工都掛往來把

江老師 

2021 05/11 15:38
你可以按每個(gè)人掛往來,就是人不多的情況下可以這樣的操作。

84785043 

2021 05/11 15:41
那可不可以這樣做,就是發(fā)放兩千我就只做,應(yīng)付工資2000,貸銀行存款2000,然后3000的余額就留在那邊,到年底發(fā)放再做行不行

江老師 

2021 05/11 15:47
就留在“應(yīng)付職工薪酬”科目形成貸方余額也行。
