問題已解決
老師,您好!收到費(fèi)用專用發(fā)票,款已付,未認(rèn)證,要如何做會(huì)計(jì)分錄?



你好
借:管理費(fèi)用等科目?,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款?
2021 04/19 20:24

84784965 

2021 04/19 20:25
等到認(rèn)證時(shí)做什么科目沖回呢

鄒老師 

2021 04/19 20:26
你好
等到認(rèn)證時(shí),賬務(wù)處理是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)
